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18新利luck体育:2024年儋州市大成镇人民政府部门预算公开

分类:
公司新闻
发布时间:
2024-11-28 12:33:38
【摘要】:  1)执行上级国家行政机关的决定和命令,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作,实施镇村建设规划,发展各项服务事业;(3)依法管理本级财政、执行本级

  1)执行上级国家行政机关的决定和命令,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理以及土地房屋管理和环境综合整治工作,实施镇村建设规划,发展各项服务事业;(3)依法管理本级财政、执行本级预算;(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;(5)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、权利和其他权利,保护各种组织的合法权益;(6)开展社会主义与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序;(7)推行计划生育,保护妇女、儿童和老人的合法权益;(8)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;(9)承办上级人民政府交办的其他事项。

  2024年财政预算编制的原则:一是坚持“量入为出,收支平衡,不列赤字”。二是坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜住“三保”底线。在确保基本支出的基础上,财力向改善民生方面倾斜,项目支出按照轻重缓急顺序安排,首先保证市委、市政府和镇委、镇政府交办的事项和中心工作任务的完成。主要财力投入农村道路建设、农村社会事业发展、教育事业发展、大成城区基础设施建设、城乡环境卫生整治等乡村振兴和“一创两建”工作,逐步实现公共服务均等化。三是坚持政府过紧日子。严控一般性支出,强化因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费管理。厉行节约,严格控制公用经费支出。公用经费预算按规定的标准、定额安排,“三公”经费预算实行零增长。

  (1)一般公共预算收入4105.47万元(本年度预算收入:3232.2万元,上年结余结转收入:873.28万元);

  大成镇2024年一般公共预算当年拨款7935.66万元,比上年预算数增加638.75万元,主要是增长原因是上年镇财拨在职和离退休人员全年工资及社保费等列入上解支出数据纳入本年度一般公共预算中。

  一般公共服务(类)支出1825.23万元,占43.88%;国防(类)支出3.5万元,占0.08%;公共安全(类)支出34.2万元,占0.82%;社会保障和就业(类)支出406.77万元,占9.78%;卫生健康(类)支出173.79万元,占4.18%,城乡社区(类)支出287.42万元,占6.91%,农林水(类)支出1064.24万元,占25.59%;交通运输(类)支出4.59万元,占0.11%;住房保障(类)支出187.08万元,占4.48%.(取数于财政拨款收支总表1)

  1.保障基本公共管理和服务支出。一般公共服务支出安排(类)1825.23万元。其中:一般公共服务支出安排(类)事务支出(款)其他事务支出(项)34.51万元;一般公共服务支出安排(类)政协事务支出(款)其他政协事务支出(项)6.52万元;一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务(款)行政运行(项)支出564.48万元;一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务(款)事业运行(项)支出465.17万元;一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出695.79万元;一般公共服务支出安排(类)财政事务支出(款)其他财政事务支出(项)0.52万元;一般公共服务支出安排(类)财政事务支出(款)其他纪检监察事务支出(项)6.49万元;一般公共服务支出安排(类)群众团体事务支出(款)其他群众团体事务支出(项)32.8万元;一般公共服务支出安排(类)组织事务(款)其他组织事务(项)17.27万元。

  2.国防支出(类)3.51万元;国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)支出3.51万元。主要用于大成镇每年两季征兵工作,双节慰问士兵及现役军官等工作经费。

  3.加大社会治安综合治理经费投入,建设平安大成。公共安全支出(类) 公共安全支出(款) 公共安全支出(项)34.21万元,主要用于基层武装工作经费和社会维稳工作经费。

  4.社会保障和就业支出安排406.77万元;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)15万元,用于民政工作开展及社会困难人员救济,民政协管人员生活补助等;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)113.15万元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)144.09万元,保障大成镇编制内公务员及事业编人员社保费用缴纳;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属支出(项)1.28万元;社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)4.3万元,用于村级网格人员工资及社保、退役军人联络站联络员生活补助项目。

  5.卫生健康支出安排173.79万元,其中卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)13.98万元,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.48万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.37万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)106.95万元用于编制内公务员及事业编人员医疗保险及医疗补助。做好计划生育和公共卫生工作的投入,做好卫生计生工作。

  6.城乡社区支出:233.54万元,其中城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)执法(项)2万元;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)163.86万元,城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)11.82万元,用于建设完成社区道路及基础设施建设;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)46.34万元用于一创两建、农村人居环境卫生等方面开支。

  7.农业水支出:1064.24万元,其中农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2.6万元;农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)6.07万元;农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)1万元用于秸秆禁燃;农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)192.69万元用于其他农业农村支出用于计生专干人员、各居职工人员、人居环境卫生工作等杂项支出。农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)109.34万元用于水利维护工程维护及建设。农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)1825.60万元;农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)256.6万元用于乡村振兴工作。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)332.38万元用于村级两委、监督委员会、村长街长、村级联防队员等干部、农村优秀人才生活补贴发放及村级相关工作经费支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)8.82万元用于各居职工补差工资。

  9.住房保障支出:187.08万元,其中住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)90.23万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.85万元用于大成镇编制内公务员及事业编人员住房公积金缴纳。(取数于一般公共预算支出表2)

  1.工资福利支出1391.46万元(基本工资264.29万元、津贴补贴276.81万元、奖金84.64万元、绩效工资205.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.12万元、职工基本医疗保险缴费50.02万元、公务员医疗补助缴费105.04万元、其他社会保障缴费3.59万元、住房公积金97.09万元)。

  2.商品和服务支出:151.09万元,(邮电费8.14万元、劳务费117.52万元、其他交通费用25.43万元)。

  (一)儋州市大成镇人民政府(部门)2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括:无。根据儋州市大成镇人民政府(如外事部门等)安排的2024年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为:无;公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费9万元);公务接待费14.9万元。

  政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出(类)53.88万元,(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)国有土地使用权出让收入安排的支出(项)53.88万元;(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)7.65万元;(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)24.46万元;(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)0.16万元;(5)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)21.7万元。

  按照综合预算原则,大成镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。

  一般公共预算收入4159.35万元,本年度预算收入:3232.2万元,上年结余结转收入:92.72万元)

  2024年儋州市大成镇人民政府(部门)本级、儋州市大成镇人民政府社会服务中心、儋州市大成镇人民政府农业服务中心、大成镇综合行政执法中队等的机关运行经费预算3232.2万元。

  截至2024年01月31日,儋州市大成镇人民政府(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,实物保障用车1辆,机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  2024年儋州市大成镇人民政府(部门)99个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4105.48万元、政府性基金53.88万元。

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资。

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